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规范内审工作流程 完善内审工作体系 ——市国资委颁发《苏州市市属国资公司内审工作操作流程规范》

来源:时间:2012-02-03
      为进一步提高市属国资公司内部审计工作水平,规范内部审计工作操作流程,日前,市国资委下发了《苏州市市属国资公司内审工作操作流程规范》。规范从审计计划、审计准备、初步调查等十个方面明确了内审工作的操作流程。这为市属国资公司内审工作进一步科学化、规范化提供了有力保障。今年以来,各市属国资公司为有效防范审计风险,促进企业健康发展,积极探索内审创新路径,内审工作成效显著。据不完全统计,截止10月底,市属国资公司实际完成各类内审项目77项,完成年度计划87.5 %。查处存在问题92项,发现各类违纪金额2300余万,提出整改建议102条。

(监督处编辑)

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